一、金蝶软件出纳月结账操作?
出纳管理模块 确认本期工作完成之后 点期末轧账即可 财务工作为 凭证录入-凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证过账-期末结账
二、金蝶软件出纳管理操作流程?
1、 初始化
(1) 首先到"账套选项"中设置出纳的启用日期。
(2) 然后进行现金的初始化数据录入
(3) 最后进行银行存款的初始化数据录入
2、 日常处理
(1) 现金日记账和银行存款日记账的录入
(2) 现金盘点与对账
(3) 银行对账单录入
(4) 银行存款对账
(5) 出纳扎账
三、金蝶软件会计和出纳怎样对账?
看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用,如果联用没有什么账可对,会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账
出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开,出纳查出纳模块,会计查总账模块里的现金银行明细账。
四、金蝶出纳模块怎么?金蝶出纳模块怎么用?
1、打开金蝶财务软件标准版工资管理模块,单击“工资项目”。
2、弹出的对话框中,单击右侧的“新增”按钮。
3、弹出的对话框中,按需要增加项目输入“名称”后,单击“增加”。
4、单击左上方“工资计算方法”进入对话框设置工时工资、计件工资的计算方式,设置完成后,单击“是”。
5、单击“工资数据输入”,弹出对话框。
6、选择“所有工资数据”项目,单击“确定”按钮,根据当月实际发生情况,进行数据录入,系统自行计算工资。
五、金蝶财务软件如何启用出纳系统?
看来你一直未启用"出纳系统",既然如此就不要用,金蝶的出纳系统并无太多特色,直接在财务处理中完全可以,给出纳增加出纳签字(出纳复核)权限.并且在系统参数→财务参数→勾选 凭证过账前必须出纳复核
六、金蝶财务软件出纳轧帐可以撤消吗?
1、单击【出纳管理】,打开出纳管理窗口;
2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键,弹出【出纳反轧账】窗口;
3、键入反扎账的日期,单击【完成】按钮即可。扎账就是结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或更正,然后再结账。
七、出纳与会计如何使用金蝶会计软件?
两种方式: 1、财务使用,出纳不使用,财务在软件里做现金凭证后,引入现金日记账和银行日记账,月底和出纳对账,出纳只做手工帐。
2、财务政策使用,出纳在出纳模块里输入分录的现金日记账。八、金蝶出纳板块操作?
系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能,支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。
九、如何使用金蝶财务软件处理出纳业务?
1、打开金蝶财务软件标准版工资管理模块,单击“工资项目”。
2、弹出的对话框中,单击右侧的“新增”按钮。
3、弹出的对话框中,按需要增加项目输入“名称”后,单击“增加”。
4、单击左上方“工资计算方法”进入对话框设置工时工资、计件工资的计算方式,设置完成后,单击“是”。
5、单击“工资数据输入”,弹出对话框。
6、选择“所有工资数据”项目,单击“确定”按钮,根据当月实际发生情况,进行数据录入,系统自行计算工资。
十、如何与出纳(金蝶软件)全面交接手续?
其实金蝶交接很简单了,因为里边有个与总账对账,可以使用,只要与总账对其帐来,基本就没有什么问题,剩下的就是你对金蝶操作的程度了
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